设为首页
收藏本站
登录
立即注册
找回密码
请
登录
后使用快捷导航
没有账号?
立即注册
搜索
搜索
本版
帖子
用户
快捷导航
论坛
BBS
财咖ERP
财税实务
内部管理
合伙人专区
财咖论坛
»
论坛
›
财税实务
›
会计实务
›
固定资产收到、支付、收到发票存在时间差,怎么做账 ...
返回列表
查看:
738
|
回复:
1
固定资产收到、支付、收到发票存在时间差,怎么做账
[复制链接]
SHI
SHI
当前离线
积分
3156
26
主题
635
帖子
3156
积分
论坛元老
论坛元老, 积分 3156, 距离下一级还需 9996843 积分
论坛元老, 积分 3156, 距离下一级还需 9996843 积分
积分
3156
发消息
电梯直达
楼主
楼主
|
发表于 2021-11-5 17:36:27
|
只看该作者
|
倒序浏览
|
阅读模式
6月收到固定资产验收合格并开始使用,7.8.9月分期付款实际支付,10月收到发票。请问收到固定资产、实际付款、和收到发票时分别怎么做账
收藏
0
回复
使用道具
举报
SHI
SHI
当前离线
积分
3156
26
主题
635
帖子
3156
积分
论坛元老
论坛元老, 积分 3156, 距离下一级还需 9996843 积分
论坛元老, 积分 3156, 距离下一级还需 9996843 积分
积分
3156
发消息
沙发
楼主
|
发表于 2021-11-5 17:37:27
|
只看该作者
6月已做账:借:固定资产;贷:应付账款-暂估
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
快速回复
返回顶部
返回列表
map